<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
					xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
					xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
				  >
<channel>
<title>VAT</title>
<link>http://eserwisksiegowego.pl/</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<language>pl-pl</language>
<pubDate>Tue, 22 May 2012 18:26:16 +0200</pubDate>
<item>
<title>Usługi Facebooka zarejestrowanego w Irlandii - co z VAT?</title>
<link>http://eserwisksiegowego.pl/vat/uslugi-facebooka-zarejestrowanego-w-irlandii-co-z-vat</link>
<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:17:45 +0200</pubDate>
<description><![CDATA[<div class="question"><!-- lead --><b>Pytanie:</b> Jesteśmy firmą podmiotowo zwolnioną z VAT, ale zarejestrowaną jako podatnik UE. Korzystamy z usług Facebooka zarejestrowanego w Irlandii, który świadczy nam usługi reklamowe. Za każde kliknięcie jest naliczana określona stawka i kontrahent zagraniczny wystawia nam fakturę zbiorczą ze stawką zerową. Czy jest to import usług? Czy powinniśmy sami naliczać sobie VAT należny i opłacać podatek? W jakich deklaracjach powinny być ujęte takie czynności?<!-- /lead --></div>]]></description>
</item>
<item>
<title>Poczęstunek na premierze teatralnej - czy od takiego wydatku odliczymy VAT?</title>
<link>http://eserwisksiegowego.pl/341/vat/poczestunek-na-premierze-teatralnej-czy-od-takiego-wydatku-odliczymy-vatt</link>
<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:20:00 +0200</pubDate>
<description><![CDATA[<div class="question"><!-- lead --><b>Pytanie:</b> Teatr jest podatnikiem VAT i podatek naliczony odlicza w całości od zakupów związanych z realizacją danego przedstawienia, a w przypadku pozostałych zakupów (dotyczących ogólnego funkcjonowania teatru) proporcją. Nowe przedstawienie jest poprzedzone premierą, na które są rozdawane zaproszenia (nie ma biletów wstępu) i jest organizowany poczęstunek (kawa, herbata, ciasto) dla zaproszonych gości. Czy mogę odliczyć VAT od zakupów tych artykułów spożywczych, a jeżeli tak, to czy w całości (skoro jest to związane z konkretnym przedstawieniem, z którego będę miała przychód)?<!-- /lead --></div>]]></description>
</item>
<item>
<title>Kiedy ewidencjonować na kasie usługi ciągłe?</title>
<link>http://eserwisksiegowego.pl/vat/kiedy-ewidencjonowac-na-kasie-uslugi-ciaglee</link>
<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:15:05 +0200</pubDate>
<description><![CDATA[<div class="question"><!-- lead --><b>Pytanie:</b> Prowadzimy punkt opieki nad małymi dziećmi (prywatny żłobek). Jesteśmy podmiotowo zwolnieni z VAT. Zainstalowaliśmy kasę fiskalną. Kiedy ewidencjonować obrót na kasie fiskalnej w przypadku usług ciągłych? Rodziców podliczamy za opiekę na koniec miesiąca. Oni płacą nam do 10. dnia następnego miesiąca .<!-- /lead --></div>]]></description>
</item>
<item>
<title>Obowiązek podatkowy przy usługach transportowych - powstaje 30 dnia od wystawienia faktury, czy wykonania usługi?</title>
<link>http://eserwisksiegowego.pl/340/vat/obowiazek-podatkowy-przy-uslugach-transportowych-powstaje-30-dnia-od-wystawienia-faktury-czy-wykonania-uslugii</link>
<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:09:40 +0100</pubDate>
<description><![CDATA[<div class="question"><!-- lead --><b>Pytanie:</b> Spółka świadczy wyłącznie usługi transportowe na rzecz jednego odbiorcy w sposób ciągły (ok. 60 kursów dziennie). Fakturowanie odbywa się 2 razy w miesiącu (za okres od 1 do 15 - pierwsza faktura, od 16 do 30 - druga faktura). Termin płatności 30 dni. Spółka rozpoznaje VAT należny jako zawieszony do rozliczenia w deklaracji w następnym miesiącu. (np. VAT z faktur sprzedaży wystawionych w grudniu, wykazuje w deklaracji w styczniu). Faktury&#160; wystawione 31 stycznia mają termin płatności 1 marca. Czy moment powstania obowiązku podatkowego powstanie w lutym, czy w marcu (po 30 dniach)?<!-- /lead --></div>]]></description>
</item>
<item>
<title>Rozliczenie faktur korygujących na przełomie roku</title>
<link>http://eserwisksiegowego.pl/vat/rozliczenie-faktur-korygujacych-na-przelomie-roku</link>
<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 16:08:40 +0100</pubDate>
<description><![CDATA[<div class="question"><!-- lead --><b>Pytanie:</b> Spółka cywilna lekarzy wystawiła korektę faktury sprzedaży dla NFZ. Data wystawienia - 31.12.2011 r. Data podpisania korekty - 19.01.2012 r. Kiedy przyjąć do VAT?<!-- /lead --></div>]]></description>
</item>
<item>
<title>Czy na kasę fiskalną zakupioną z dotacji przysługuje ulga?</title>
<link>http://eserwisksiegowego.pl/vat/czy-na-kase-fiskalna-zakupiona-z-dotacji-przysluguje-ulgal</link>
<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 13:12:48 +0100</pubDate>
<description><![CDATA[<div class="question"><!-- lead --><b>Pytanie:</b> Podatnik otrzymał dotację z urzędu pracy, za którą m.in. kupił kasę fiskalną. Kasa została zakupiona w grudniu 2010 r. Czy podatnikowi przysługuje ulga na kasę? Zwrot w wysokości 90% wartości kasy, maksymalnie 700 zł? Jaki jest termin o wnioskowanie zwrotu?<!-- /lead --></div>]]></description>
</item>
<item>
<title>Jak udokumentować rabat - czy konieczna jest faktura korygująca?</title>
<link>http://eserwisksiegowego.pl/335/vat/jak-udokumentowac-rabat-czy-konieczna-jest-faktura-korygujacaa</link>
<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 17:04:50 +0100</pubDate>
<description><![CDATA[<div class="question"><!-- lead --><b>Pytanie:</b> Otrzymaliśmy fakturę za czynsz. Na fakturze wyszczególniona jest pozycja o nazwie rabat. Jest ona wykazana na minus po stronie wartości: netto, brutto i VAT. Czy jest to prawidłowo wystawiona faktura? Czy powinna być wystawiona faktura korygująca na wysokość tego rabatu albo czy powinien być on uwzględniony w pozycji usługi za czynsz? Czy w ogóle&#160;mogą być wykazane na fakturze VAT pozycje z wartością ujemną?&#160;<!-- /lead --></div>]]></description>
</item>
<item>
<title>Likwidacja działalności - co ze sprzedanymi towarami po dniu likwidacji?</title>
<link>http://eserwisksiegowego.pl/vat/likwidacja-dzialalnosci-co-ze-sprzedanymi-towarami-po-dniu-likwidacji</link>
<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 18:46:05 +0100</pubDate>
<description><![CDATA[<div class="question"><!-- lead --><b>Pytanie:</b> Zlikwidowałam działalność gospodarczą, w remanencie końcowym wykazałam towary handlowe, odprowadziłam VAT od towarów i wyposażenia, które zostały mi na stanie. Jak powinnam rozliczyć&#160; ewentualną sprzedaż ww. towarów po zamknięciu działalności - na umowę sprzedaży? Jak opodatkować tę sprzedaż? Czy wykazać w rocznym PIT, odprowadzać zaliczki?<!-- /lead --></div>]]></description>
</item>
<item>
<title>Faktury dla działalności w 2 zakładach</title>
<link>http://eserwisksiegowego.pl/vat/faktury-dla-dzialalnosci-w-2-zakladach</link>
<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:51:51 +0100</pubDate>
<description><![CDATA[<div class="question"><!-- lead --><b>Pytanie:</b> Prowadzimy z mężem działalność gospodarczo handlową - sklep - w formie spółki cywilnej, składamy PIT-5 i VAT-7. Chcemy dokonać zmiany we wpisie do ewidencji i dodać do działalności: usługi naprawy samochodów i otworzyć warsztat samochodowy, pod jedną działalnością. Czy musimy płacić kolejne składki na ubezpieczenie zdrowotne (przychody będą pod jedną działalnością i jednym wpisem)? Jaka nazwa powinna pojawiać się na fakturach, czy dodawać sklep lub warsztat? Co z pieczątkami? <!-- /lead --></div>]]></description>
</item>
<item>
<title>Import towarów opodatkowany VAT</title>
<link>http://eserwisksiegowego.pl/vat/import-towarow-opodatkowany-vat</link>
<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:50:24 +0100</pubDate>
<description><![CDATA[<div class="question"><!-- lead --><b>Pytanie:</b> Na podstawie złożonego zamówienia firma nasza otrzymała fakturę z Australii jest to faktura jako środek trwały (głowice oponowe specjalne). Po zapłaceniu faktury firma z Australii ma wysłać do nas towar. Towar otrzymamy w połowie lutego. Z uzyskanych informacji cło i wszelkie opłaty mają być płacone przez nas w Polsce. Jak taką fakturę mam potraktować? Czy jest to import towaru czy zwolnienie z podatku VAT?<!-- /lead --></div>]]></description>
</item>
</channel>
</rss>
